武威市公共资源交易中心
2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门公开预算表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9、2021年项目支出绩效目标申报表
10、2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
根据武威市财政局预决算公开的要求,现将我单位2021年度部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。
一、部门概况
武威市公共资源交易中心于2012年9月建成运行,是进行公共资源交易活动集中统一的有形市场。列入公共资源交易目录的政府投资和使用国有资金、依法必须招投标的建筑工程、交通工程、水利工程、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、公立医疗卫生机构医疗设备集中采购、特许经营项目等8大类120多个项目的交易活动全部纳入市公共资源交易中心进行交易。 武威市公共资源交易中心以公开、公平、公正、诚信为原则,以规范、高效、廉洁、透明为宗旨,为全市公共资源交易提供相关服务。内设办公室,工程交易科,政府采购和产权交易科,信息技术科,监督监察科,财务科。其主要职责是: 为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务;协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及市场交易项目资料是否完整,建立入场实施交易各方活动主体的现场交易信用和纪律档案;收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务;为公共资源交易行政监督提供监管平台,整理、保存交易过程的相关资料备查;对场内交易活动的违法违规行为,及时向行政监督部门报告并协助调查,见证公共资源交易项目交易全过程,维护公共资源交易秩序;按照国家有关规定收取交易服务费用等其它工作。 武威市公共资源交易中心软硬件设施齐全,功能区划合理,各种制度健全、信息平台完善。建成了由报名大厅、候标大厅、开标区、封闭评标区和隔夜评标区、集中监管区、办公区等功能区组成的5039.8平方米的公共资源交易平台。设有开评标室16个和高清晰音视频监控系统,配置了多媒体查询机、高清晰投影仪、指纹门禁、通信屏蔽设备、询标系统,每天可容纳多个项目同时进行交易,并满足封闭评标、全程监管的要求。配备了市公共资源交易网、电子政务平台、交易平台、网络监管平台、评标专家管理系统、远程异地评标系统、电子行政监察系统、询标系统、多媒体显示系统为主体的“一网八系统”的综合性信息化系统。 武威市公共资源交易中心以电子科技为支撑,突出“制度 科技”的理念,按照分段管理的原则,构建了受理与组织相分离、开标与评标相分离、操作与监督相分离的运行机制,从源头上预防和治理公共资源交易领域的腐败行为。中心全体干部职工将以创新的姿态开拓公共资源交易新局面,以扎实的工作树立公共资源市场新形象,努力打造全省一流的市级公共资源交易中心,为全市经济社会转型跨越发展提供有力支撑。 |
二、机构构成及人员配备
武威市公共资源交易中心为市政府直属正县级参公事业单位。中心内设工程交易科、政府采购和产权交易科、信息技术科、监督监察科、办公室、财务科六个职能科室,共有干部职工18人,其中:在职16人,退休2人。
三、2021年度部门预算安排情况说明
武威市财政局(武财建【2021】1号 )批复武威市公共资源交易中心2021年部门预算为997.05万元,其中财政预算拨款997.05万元,包括:基本支出136.18万元,专项支出860.87万元。
(一)收支情况
2021年预算为997.05万元,比上年预算增加242.59万元。主要原因是偿还海关楼债务及新办公楼搬迁项目支出增加造成。
从财政拨款结构来看,城乡社区支出965.53万元,占总额的96.8%,比上年预算增加249.35万元,主要是项目支出增加。社会保障和就业支出14.5万元,占总额的1.45%,比上年预算减少5.23万元,主要是退休人员增加造成。住房保障支出9.3万元,占总额的0.93%,比上年预算减少1.27万元,主要是人员调动等因素减少。
从财政拨款使用来看,基本支出136.18万元,比上年预算减少18.28万元,主要是人员调动等因素减少。项目支出860.87万元,比上年预算增加260.87万元,主要是项目支出增加造成。2021年本部门机关运行经费安排支出16.85万元,机关运行经费主要用于用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费等。
(二)“三公”经费
武威市公共资源交易中心2021年“三公”经费预算为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。
“三公”经费预算总额1万元,与上年相比减少0.1万元。其中:因公出国0万元,与上年相比无增减;公务接待费1万元,与上年相比减少0.1万元;公务用车运行费0万元,与上年相比无增减。
(三)政府采购情况说明。2021年计划政府采购预算支出为35万元。
(四)本单位无政府性基金预算,与上年预算安排一致。
(五)名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附部门预算公开表:
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9、2021年项目支出绩效目标申报表
10、2021年部门整体支出绩效目标申报表
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