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目录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门公开预算表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9、2020年项目支出绩效目标申报表
10、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
二、机构构成及人员配备 武威市公共资源交易中心为市政府直属正县级参公事业单位。中心内设工程交易科、政府采购和产权交易科、信息技术科、监督监察科、办公室、财务科六个职能科室,共有干部职工18人,其中:在职17人,退休1人。 三、2020年度部门预算安排情况说明 (一)收支情况 2020年预算为754.46万元,比上年预算减少28.95万元。主要原因是压减项目支出造成。 从财政拨款结构来看,城乡社区支出716.18万元,占总额的94.92%,比上年预算减少28.3万元,主要是压减项目支出因素减少。社会保障和就业支出19.73万元,占总额的2.62%,比上年预算减少2.78万元,主要是人员调动等因素减少。住房保障支出10.57万元,占总额的1.4%,比上年预算减少1.34万元,主要是人员调动等因素减少。 人员调动等因素减少压减项目支出(二)“三公”经费 武威市公共资源交易中心2020年“三公”经费预算为4.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车运行维护费0万元。 “三公”经费预算总额4.2万元,与上年相比增加0.35万元。其中:因公出国0万元,与上年相比无增减;公务接待费1.1万元,与上年相比无增减;公务用车运行费0万元,与上年相比无增减。 (三)政府采购情况说明。2020年计划政府采购预算支出为40万元。 (四)本单位无政府性基金预算,与上年预算安排一致。 (五)名词解释 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。 附部门预算公开表: 1、部门预算收支总表 2、部门预算收入总表 3、部门预算支出总表 4、部门预算财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、政府性基金预算支出表 8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 9、2020年项目支出绩效目标申报表 10、2020年部门整体支出绩效目标申报表 |
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